县审计局工作总结和工作安排(2023年)

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县审计局工作总结和工作安排(2023年)

县审计局2021年工作总结和2022年工作安排

2021年在县委县政府和上级审计机关的正确领导下,我局1-11月15日共审计了81个单位,查出主要问题金额32995万元,其中违规金额163万元,管理不规范金额32832万元;
非金额计量问题356个;
审计期间整改金额4959万元;
审计处理处罚金额227万元,其中应上交财政17万元,应归还原渠道资金101万元,应调账处理金额109万元;
核减多计工程价款13431万元。现将具体工作情况汇报如下:

一、D建工作

(一)政治建设方面。成立XX县审计局DS学习教育领导小组,制定了DS学习教育实施方案及计划,制定《XX县审计局2021党的建设工作要点》《2021年党组理论学习中心组学习计划》,印发《2021年XX县审计局新时代文明实践所活动方案》等,为进一步加强和改进基层党的建设,推进我局D建工作围绕中心、服务大局、确保实效。

(二)思想建设方面。党组带头开展理论学习和专题研讨。把学习***新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,党章、党规、党纪等纳入我局党组理论学习的重要内容,纳入巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的重要内容,纳入机关党支部“三会一课”的重要内容;
将意识形态教育和网络信息安全工作纳入政治思想教育常态化管理。截止10月末,党组理论中心组共组织集中学习10次,局支部组织集中学习10次,开展DS专题学习7次。开展专题党课教育2次,廉政党课1次,建立在敏感时期网络信息安全业务和设施双值守制度。原原本本学、逐字逐句学,在学懂弄通做实上下功夫,确保学深悟透实用。

(三)党员队伍管理方面。我局现有党员共34名。一是结合DS学习主题教育,严格落实“三会一课”制度、党员领导干部参加双重组织生活、党员活动日制度、民主评议党员等党内政治生活制度,党员领导干部主动以普通党员身份参加了各项组织生活;
二是做好党员发展工作,严格按照发展党员流程,做好培养、考察、培训和审核工作,严把党员入口关;
三是加强党员监督管理,充分调动党员积极性、主动性和创造性;
四是积极做好党费收缴工作,按照规定党费缴纳标准,全体在册党员都及时足额交纳党费。

(四)组织建设方面。组织建设更加规范。今年年初,局支部根据人员变动及时调整了党小组的划分,将原来的三个党小组调整为现有的两个党小组,为党员参与党组织活动理顺了关系。为了加强在合肥居住的离退休老党员的学习教育管理工作,方便老党员参加组织生活,与县驻合肥流动党支部进行对接,现有6名退休老党员参加驻肥党支部的组织生活。

二、职能工作目标开展情况

(一)持续开展重大政策措施落实情况跟踪审计

第1-3季度,分别对XX县2020年财政扶贫资金安排的汇口镇、长铺镇扶贫项目、公共卫生服务体系建设补助、义务教育阶段学校公用经费补助资金分配使用情况、直达资金管理使用情况等6个项目开展跟踪审计,审计发现十类问题,提出审计建议和意见7条。

(二)根据《中华人民共和国审计法》规定开展了县本级财政预算执行情况审计

对2020年度县本级预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,审计发现部分省市转移支付资金未及时分解下达、存量资金未及时清理、资金支出进度有待提升、会计基础工作不规范等4类问题,提出审计建议和意见5条。

(三)完成了县直相关部门预算执行情况审计

完成县直相关部门预算执行审计共涉及县退役军人事务局、应急管理局、县法院等3个县直单位预算执行情况审计,完成县孚玉镇、县水产执法大队等2个单位财务收支审计。审计发现8类问题,提出审计建议和意见5条。

(四)专项审计调查

完成了对全县住宅专项维修资金缴存、管理和效益情况审计调查项目,审计发现了在执行政策法规和制度建立,资金缴存使用和监督管理方面等4大类13个问题,提出了3条审计建议。

完成了泓源污水处理厂提标改造项目投资及运营成本专项审计调查、2018-2020年度退宅还耕资金分配、管理和使用专项审计调查。

(五)专项审计

完成了对县粮食局及购销总公司2011年至2020年资产负债损益及财务收支情况审计、孚玉山宾馆2016年3月至2020年11月财务收支审计。并根据《2021年度审计项目计划》安排,对县自然资源和规划局及其六个下属单位2019年至2020年度财务收支情况进行审计。

(六)公共投资审计

完成审计投资项目74个,审计资金总额(送审造价)170885万元,审计发现多计结算价款13431万元。

正在实施的跟踪审计项目共40个,目前,正在建项目共计20个,合同造价20.19亿元,累计完成投资11.57亿元,今年元月至6月份完成投资3.38亿元,累计申报工程价款2.56亿元。

(七)地方党政领导干部经济责任审计

组织实施11个乡镇和16个县直单位领导任期经济责任审计。已完成17个单位党政负责人经济责任审计的现场审计工作,正在出具审计文书。其余项目正在按时间节点逐步推进。

(八)领导干部自然资源资产离任(任中)审计

开展了程岭乡党政主要领导干部自然资源资产管理生态环境保护责任履行情况审计。

(九)审计整改工作

进一步加强与被审计单位的沟通,压实被审计单位整改主体意识,积极督促制定整改措施、规范内部管理。正在实施2017年以来审计报告反映问题的审计整改“回头看”工作。

三、2021年重点工作开展情况

根据XX县人民政府文件《XX县人民政府关于2021年重点工作及责任分解的通知》(松政[2020]1号),县审计局目标任务为:深化审计监督全覆盖。

(一)关于预算执行审计监督全覆盖

1、县本级与县直部门预算执行审计。实施了县本级的4个单位、县直部门的3个单位的预算执行审计。对县一级预算单位的数据进行了采集,重要分析预算执行中项目实施较慢或存量资金未及时清理等问题。

2、财务收支审计。实施了县自然资源和规划局和XX县不动产登记中心等10个单位的财务收支审计。

(二)关于经济责任审计监督全覆盖。按照上级审计机关要求,5年内已基本实现党政领导干部和企业领导人员经济责任全覆盖,今年重要开展了12个单位主要领导人以及11个乡镇党委书记和乡长任期经济责任履行情况审计。

(三)关于政府性投资建设项目审计监督全覆盖。按政府要求,对500万元以上的政府投资项目价款结算审计全覆盖,今年已完成投资审计项目74个,重要实施了安九铁路XX东站站前广场和XX县人民路综合改造工程等5个重大项目跟踪审计;
对XX县建筑工程实验室建设项目工程等五个重大竣工项目进行了价款结算审计;
完成了对XX县泓源污水处理厂提标改造项目投资及运营成本专项审计调查。

(四)关于国有企业审计监督全覆盖。开展了对县保安服务公司和XX县松滋机动车驾驶培训学校有限公司等两个国有企业的资产负债损益情况审计。

(五)关于财政专项资金审计监督全覆盖。根据2020年度审计项目计划安排,对全县2020年508个扶贫项目进行了审计,2021年上半年进行收尾工作,共出具了508份审计报告。扶贫资金审计期间,被审计对象立行立改,边审边改,整改涉及问题金额78.36万元。

(六)关于领导干部自然资源资产离任审计监督全覆盖。我局已在前期做好相应的人员安排与资源配置,开展了程岭乡党政领导干部2017年至2020年度自然资源资产管理生态环境保护责任履行情况审计。

四、取得的荣誉

1.2021年5月,被中共XX县委组织部、中共XX县直属机关工作委员会授予“2020年度模范机关创建工作先进单位”称号。

2.2021年6月,XX县审计局党支部被中共安庆市委授予“安庆市先进基层党组织”称号。

3.2021年6月,XX县审计局被中共XX县委、XX县人民政府授予“XX县2020年度招商引资工作优质服务奖”。

4.2021年7月,在全省审计机关“庆百年华诞·我为群众办实事”主题图片展活动中,荣获优秀组织奖。

五、存在的问题

1、规范政府投资审计,强化重点领域审计监督。落实投资审计转型定位,审计署和审计厅上级审计机关要求投资审计中做好“三个转变”,改变当前“凡投必审”“以审代结”的做法,回归投资审计监督本位,要求进一步强化业主单位的责任,对工程投资价款结算认真审核,将甲乙双方签字确认的结决算结果报送审计,逐步做到依法审计不越权。

2、我局仍面临审计人员年龄结构老化,人员短缺的困境。目前,我局实际在岗人员25人。其中:公务员编制12人,实际在岗在编人员11人(其中:到村任乡村振兴工作队员1人),缺编1人;
事业编制10人,实际在岗在编人员7人,缺编3人;
政府长期雇用人员4人;
临时人员3人。人员缺少,专业技术力量严重不足,导致审计项目推进较慢,审计成果不明显,审计创新和审计技术方法更新缺乏内在动力。建议县委、县政府考虑到我局实际,适当增加我局人员编制,解决我局人少事多的困难。

六、2022年工作安排

2022年,以***新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神、中央、省、市、县委经济工作会议、中央和县委审计委员会会议、全国审计工作会议精神,深入践行***总书记对审计工作的重要论述,围绕打好“三大攻坚战”总体工作思路和县委县政府中心工作,依法独立行使审计监督权,大力推进审计全覆盖,更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用;
以政治建设为统领,切实加强审计机关能力建设、作风建设、廉政建设,努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍,为推进改革开放和XX经济高质量发展保驾护航。

围绕打好“三大攻坚战”,进一步突出审计重点,加大审计力度,大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督,更加有效地发挥审计在国家治理体系中的重要作用。

1、加强对重大政策措施落实情况的监督。

2、深化财政审计。强化预算执行审计,促进财政资金高效使用。 

3、加强民生工程和扶贫资金审计,推动惠民政策落实到位。

4、加强经济责任审计,促进领导干部履职尽责。

5、加大政府重大投资项目跟踪审计,建立和落实投资领域责任追究制,促进调整优化投资结构。

6、推进国有资产资源环境审计。

7、加大对经济运行中风险隐患的揭示力度。

8、加大对重大违法违纪问题的揭露和查处力度。

9、加强对内部审计工作的指导,推动内部审计健康发展。

10、提高思想认识,做实研究型审计。

11、强化跟踪督促,全面提升审计整改成效。

12、完成上级审计机关及县委县政府领导交办的其他审计工作任务。

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